Código 01: Facturas A
Código 02: Notas de Débito A
Código 03: Notas de Crédito A
Código 04: Recibos A
Código 05: Notas de Venta Contado A
Código 06: Facturas B
Código 07: Notas de Débito B
Código 08: Notas de Crédito B
Código 09: Recibos B
Código 10: Notas de Venta Contado B
Código 39: Otros Comprobantes A que no cumplen con RG 1415
Código 40: Otros Comprobantes B que no cumplen con RG 1415
Código 60: Cuenta de Venta y Liquido Producto A
Código 61: Cuenta de Venta y Liquido Producto B
Código 63: Liquidación A
Código 64: Liquidación B
Instructivos del sistema applysys para el módulo de Factura Electrónica
martes, 29 de abril de 2014
lunes, 21 de abril de 2014
Como generar archivos Cabecera y Detalle y Venta Electronico
1-En el
Excel , hoja Menú , en campos :
Desde/Hasta : informar la fecha en que se generó la factura
Período: el correspondiente a la factura
En la hoja se informa la ruta donde se guardarán los
archivos
2-En la
Hoja de Factura Electrónica: Actualizar por NO
El proceso trae todas
las facturas generadas en ese
período, con botón derecho:
-Duplicado y Registro en otra hoja
-Eliminar los comprobantes que no corresponde informar y con
botón derecho: Generar Archivo
De Duplicado Electrónico ( este proceso genera dos archivos:
Detalle y Cabecera)
Luego con botón derecho: Generar Archivo de Registro de
Venta Electrónico
3-En la
ruta informada se pueden seleccionar y cambiar de nombre
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