miércoles, 29 de mayo de 2013

Emision de Factura Electronica E



Al ingresar el cliente del exterior colocar el código del país en el campo CUIT
Emitir con Applysys la Fc. E en forma habitual
Ingresar a la planilla Applysys_Fc_Electronica E
En la hoja menú controlar que sean correctos los campos:
Desde – Hasta Fecha
Base de Datos
Empresa
Comprobante de Ventas
Con Botón Derecho: Actualizar

El proceso pide Clave de Acceso

Ingresar en la Hoja de Factura E, botón derecho: Actualizar

El proceso trae la Factura emitida en Applysys

Sobre la celda de la factura , botón derecho: Tablero de Factura E

Se abre una hoja: Ingresar Cambios en Factura E

En este proceso se va proceder a completar todos los datos requeridos por AFIP y no ingresados en Applysys al momento de emitir la Fc. Por Ej:
Sobre la celda Incoterms desplegar y seleccionar el correspondiente

Ingresar en Datos Comerciales/Datos Comerciales1/Datos Comerciales2/Datos Comerciales 3 , toda la información relacionada con la operación (máximo 235 caracteres)


En caso de no haber ingresado el Código del País hacerlo en la celda correspondiente
Completar los campos informados a través de:
-Seleccionar la opción desde  la Tabla correspondiente desplegando en la celda
Ej. Paìs
-Ingresando la información, en las celdas de Datos Generales /Datos Generales1/ Datos Generales 2/ Datos Generales 3, máximo 235 caracteres

Al salir del proceso por ej. Por Actualizar Factura E, para generar el archivo para transmitir a AFIP el proceso informa que hay cambios ingresados que se deben grabar en la base

Asi mismo el proceso permite actualizar :
-Forma de Pago
-Permiso de Embarque
-Comprobantes asociados
-Articulos
Ej: Permiso de Embarque:
El Número de Permiso se ingresa
El código de país se selecciona desplegando sobre la celda correspondiente










Recordar completar Tablas de Articulos y Medidas de AFIP y siempre guardar Cambios en la Base

Cuando se completaron los datos de la factura a emitir: con Boton derecho generar txt

El proceso informa la ruta en que será guardado:

Y que finalizó sin errores

Para remitir a AFIP el archivo generado, ingresar con Clave Fiscal y seguir los pasos que se enumeran a 
continuación:
Enviar el archivo generado

Seleccionarlo por la ruta indicada

Subir el Archivo




El proceso informa el resultado del pedido de autorizacion
En caso de que se haya producido un rechazo lo informa


Si fue aprobado es informado como procesado en forma correcta


Guardar la respuesta en la ruta correspondiente



Importar la respuesta por la planilla de Fc Electronica/Respuesta Factura E, Grabar el CAE e imprimir
el comprobante con su correspondiente código de barras












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